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365在线体育投注网_365体育投注账号解封_为什么我手机上不了365体育投注2019年部门预算公开
时间:2019-02-21 09:47 | 来源:未知 | 作者:教务处陈伟 | 点击:
365在线体育投注网_365体育投注账号解封_为什么我手机上不了365体育投注2019年部门预算公开
目  录
 
一、2019年部门主要职责及机构设置情况
二、2019年汇总预算情况
三、2019年预算收支增减变化情况说明
四、2019年部门预算行政运行经费(公用经费)安排情况
五、2019年部门预算政府采购安排情况说明
六、2019年部门预算车辆情况
七、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况
八、2019年部门预算项目绩效情况
九、名词解释
十、365在线体育投注网_365体育投注账号解封_为什么我手机上不了365体育投注2019年部门预算公开表格(8张表)(见附件)
365在线体育投注网_365体育投注账号解封_为什么我手机上不了365体育投注2019年部门预算公开
2019年度部门预算工作已完成,现就我校预算信息公开作如下说明:
 一、部门概况
(一)主要职责
    我校为三年制全日制高中,主要职责为高中教育。
(二)单位基本信息
学校位于黄石市西塞山区黄石大道218号,占地面积46297平方米,建筑面积14718平方米,包括教学楼、综合楼、食堂、学生宿舍共4栋建筑。
学校实行校长负责制,下设党政办、教务处、德育处、总务处、保卫处等处室及工会、团委等群团组织。年末学校有14个教学班,在校学生约618人,在职在编教师79人,聘用临时工9人,享受遗属补助人员1人。独立编制(1),独立核算机构(1)
 二、2019年汇总预算情况
    本单位为独立的法人单位,无下设单位,汇总预算即为本单位预算。2019年预算情况如下:
  (一)2019年收入预算1331.72万元,其中:
1、财政拨款1124.1万元(含经费拨款1024.1万元,纳入预算管理的专项收入安排的拨款100万元)
 2、 专户管理的事业收入207.62万元(含单位往来收入100万元,教育收费收入107.62万元)。
  (二) 2019年支出预算1331.72万元,其中:
    1、基本支出1131.72万元,其中:工资福利支出931.37万元,商品和服务支出179.38万元,对个人和家庭的补助支出20.97万元。
    2、项目支出200万元(含书本费支出100万元,校园维修改造及办公设备购置支出100万元)。
 三、2019年预算收支增减变化情况说明
    2018年收支预算1381.35 万元,含160万元的校园建设及设备购置项目经费。2019年收支预算1331.72万元,比上年减少 49.63万元,主要原因为2019年预算中安排财政拨款的项目经费比2018年的项目经费已减少。
 四、2019年部门预算行政运行经费(公用经费)安排情况
(单位:万元)
支出项目 总计 财政拨款 专户管理的事业收入
财政拨款
小计
经费拨款
(补助)
纳入预算管理
的国有资产有
偿使用收入安
排的拨款
专户管理
的事业
收入小计
单位往来
收入
教育收费收入
商品和服务支出 179.38 102.76 102.76 0 76.62 .00 76.62
办公费 34.80 20 20   20.00 .00 14.80
印刷费 3.00 .00 .00   3.00 0.00 3.00
水电费 30.00 30.00 30.00   0.00 0.00 0.00
邮电费 6.25 6.25 6.25   0.00 0.00 0.00
物业管理费
  (租赁)
0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
差旅费 0.00 0.00 .00   0.00 0.00 0.00
因公出国(境)费用 .00 0.00 0.00   000 0.00 0.00
维修(护)费 35.45 18.63 18.63   16.82 0.00 16.82
会议费 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
培训费 5.00 0.00 0.00   5.00 0.00 5.00
公务接待费 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
劳务费 29.00       29.00 0.00 29.00
交通费   0 0 0 0 0 0
公各用车运行维护费 4.00 0 0 0 4.00 0 4.00
其他交通费   0 0 0   0  
职工福利费 32.88 32.88 32.88   4.00   4.00
  工会经费 12.39 12.39 12.39        
  福利费 19.49 15.49 15.49    4.00   4.00
五、2019年部门预算政府采购安排情况说明
      我校2019年政府采购预算总金额30万元,其中印刷、办公耗材类10万元;纳入专户管理的事业收入采购预算20万元,包括办公设备购置费用20万元。
六、2019年部门预算车辆情况
      我校资产账面有2辆小型公务用车,因其中一辆已报车管所报废,但财政未批复,未下账,实有1辆小型公务用车,2019年预算安排车辆运行维护经费4万元。
七、2019年部门预算“三公”经费预算安排情况
    1、2019年预算安排车辆费用4万元。2018年预算一致。本年预算无车辆购置费。
2、财政拨款经费未安排出国出境费用,与2018年预算一致。
3、未有公务招待,与2018年预算一致。
八、2019年部门预算项目绩效情况
2019年部门预算项目支出200万元,资金性质为专户管理的事业收入,其中书本费100万元,2019年度部门预算安排财政拨款的项目支出经费100万元,用于校园维护改造及设备设施购置。
2018年财政拨款项目支出预算160万元。
九、名词解释
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金
(二)各支出功能分类科目(到顶级)
205教育(类)02普通教育(款)04高中教育(项)
(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。
(四)项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各项支出。
(五)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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2019年2月20日 
 


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